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    2015年10月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2015    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    下列屬于籌資業務的控制測試程序的有

    • A、了解銀行借款業務的內部控制
    • B、了解被審計單位未發行的債券和股票和收回債券保管情況
    • C、查閱公司章程中有關實收資本的規定
    • D、獲取或編制銀行借款明細表
    • E、檢查實收資本增減變動的原因
    上一題 下一題

    更多題目 請在 下方輸入框 內輸入要搜索的題目:

    被審計單位在一定時期內以財務報表及有關資料表現的全部或一部分經濟活動稱為

    • A、審計主體
    • B、審計客體
    • C、審計依據
    • D、審計目標

    注冊會計師在了解被審計單位內部控制時通常采用的程序有

    • A、查閱內部控制手冊
    • B、重新執行某項控制
    • C、追蹤交易在財務報告信息系統中的處理過程
    • D、執行分析程序
    • E、現場觀察某項控制的執行

    下列對審計工作底稿復核的表述恰當的是

    • A、品要在每一張審計工作底稿中記錄執行人、復核人以及他們各自完成工作的時間
    • B、項目組內部復核最終由項目合伙人負責
    • C、項目組內部復核是在出具審計報告后對項目組作出的重大判斷的符合
    • D、項目組復核時要求不同的人員交叉復核

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